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  • 施工單位增值稅扣減的問題

    各位老師,你們好!我最近遇見一個情況,就是一個市政工程,施工期間為2017年11月至2018年5月,現(xiàn)在進入工程結(jié)算審計階段,工程送審造價500萬元,送審造價書和投標文件上增值稅稅率均為11%,經(jīng)過對量后出具審核意見征求稿,審核結(jié)果為455萬元,因2019年4月后稅率調(diào)整為9%后,我公司請施工單位提供已支付工程款發(fā)票,發(fā)票總金額顯示為300萬元,但稅金是3%,施工單位解釋說,之前他們公司為小規(guī)模納稅人,該工程送審和我公司審核的結(jié)算稿上顯示的稅金均為11%,而施工單位開具的發(fā)票為3%,請問各位老師300萬元3%的稅金是否需要扣減?剩余的工程款稅金如何處理?謝謝各位老師。

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  • 稅率截止日期應該按2018年5月份以前的,2019年4月份調(diào)整為9%這個時候工程已經(jīng)完工了,因此應該按施工期間的稅率。簡單來說施工單位應繳納增值稅=工程造價×增值稅率(這個叫做銷項稅)-進項稅額,你比如他材料進項稅率是16%,人工是8%,那么材料他可以抵扣5%的稅,但是人工不能抵扣(或者欠3%)

    2019-06-03 15:11:35 

  • 根增值稅文件,小規(guī)模納稅人的稅金是不能扣抵的。

    2020-06-16 11:38:40 

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