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  • 銷項稅額是稅前造價-進(jìn)項稅額再乘以9%嗎

    書上說增值稅=稅前造價(不包含進(jìn)項稅)*9%

    但是我記得增值稅應(yīng)納稅額=銷項稅額-進(jìn)項稅額

    哪位老師可以幫我捋順一下這銷項稅額怎么計算增值稅怎么計算的式子嗎?有點亂了急需老師幫助

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  • 已采納

    一、增值稅=稅前造價(不包含進(jìn)項稅)*9%

    二、增值稅應(yīng)納稅額=銷項稅額-進(jìn)項稅額

    一與二都很正確,不矛盾。即;按一計算銷項稅;按二抵扣進(jìn)項稅;。

    2020-02-06 12:45:09 

  • 反正你按增值稅,就是前面不含稅。有含稅的減去就行。然后就是不含稅的作為計算基數(shù)。

    2020-02-06 11:45:44 

  • 增值稅是銷項稅-進(jìn)項稅,這個是稅法規(guī)定的

    而具體到預(yù)算里,銷項稅和進(jìn)項稅是如何計算的是按定額規(guī)則走的,具體到預(yù)算里計算就要按定額的規(guī)則走,這是兩個文件規(guī)定,定額執(zhí)行稅法的時候計算方式轉(zhuǎn)換了,因為進(jìn)項稅的計算方式不同了

    2020-02-06 11:58:03 

  • 不用的,就直接按軟件設(shè)置進(jìn)行扣除,所謂增值稅應(yīng)納稅額=銷項稅額-進(jìn)項稅額是財務(wù)內(nèi)部進(jìn)行上下游抵扣

    2020-02-06 12:11:22 

  •  

    你理 解不對,

    書上說增值稅=稅前造價(不包含進(jìn)項稅)*9% 正確

    增值稅應(yīng)納稅額=銷項稅額-進(jìn)項稅額是錯誤的公式。

    一般納稅人稅前造價一定不包含進(jìn)項稅。

    首次提交 2020-02-06 12:15:24  最近修改2020-02-06 12:16:21 (修改過1次)

  • 預(yù)算:增值稅=稅前造價(不包含進(jìn)項稅)*9%。

    財務(wù):增值稅應(yīng)納稅額=銷項稅額-進(jìn)項稅額。


    2020-02-06 14:47:26 

  • 每個行業(yè)的增值稅率是不同的(有13%,9%,6%,3%見國家稅務(wù)部門文件),建筑業(yè)的增值稅(銷項稅額)=稅前造價(不包含進(jìn)項稅)*9%,增值稅應(yīng)納稅額=銷項稅額-進(jìn)項稅額。

    2020-02-06 20:13:05 

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